info Empenho
Número
29050003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
29/05/2024
Valor
R$ 1.200.000,00
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22005-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.085.594,52
Valor Total
R$ 22.085.594,52
assignment Contrato
Número
001A/2022-SMS
Data Assinatura
01/03/2022
Vigência
01/03/2022 - 02/08/2025
Valor Total
R$ 86.101.626,52

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. R$ 1.200.000,00 1,000000 R$ 1.200.000,00
Total R$ 1.200.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7557
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 252.532,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 252.532,24
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 252.532,24
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. SERVIÇO 1.0000 R$ 252.532,24 R$ 252.532,24
Cód. Liquidação: 7024
Data: 29/05/2024
Valor: R$ 924.063,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 924.063,36
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 924.063,36
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. SERVIÇO 1.0000 R$ 924.063,36 R$ 924.063,36
Total Geral: R$ 1.176.595,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. 03/07/2024 03070046   R$ 252.532,24
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATO DE GESTAO PARA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ESTEVAM PONTE, VIABILIZANDO O ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS ESTABELECIDOS NO PMS 2022-2025, DE ACORDO COM O CONTRATO 001A/2022. 14/06/2024 14060013   R$ 924.063,36
Total R$ 1.176.595,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 01/07/2024 01070035 R$ 23.404,40
Total R$ 23.404,40
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