info Empenho
Número
29030020/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/03/2017
Valor
R$ 12.517,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201522
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 425.769,55
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AMOXICILINA 500MG | R$ 0,11 | 109.800,000000 | R$ 12.517,20 |
Total | R$ 12.517,20 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3994
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 12.448,80
Descrição / Justificativa:
Número: 492608 | Data Emissão: 20/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 12.448,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1744576304 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.448,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141170063822303 | Chave Acesso: 41170473856593000166550030004926081115066893 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Total Geral: R$ 12.448,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060017 | R$ 12.448,80 | |
Total | R$ 12.448,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110055 | R$ 68,40 |
Total | R$ 68,40 |