info Empenho
Número
28110043/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
28/11/2018
Valor
R$ 7.134,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJ. JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.226.805/0001-62
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
119/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 256.845,60
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,17 | 1.380,000000 | R$ 7.134,60 |
Total | R$ 7.134,60 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
17207 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJ. JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/12/2018 | 57 | R$ 5.583,60 | |
Total | R$ 5.583,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120173 | R$ 1.551,00 |
Total | R$ 1.551,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.583,60 |
Total | R$ 5.583,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KWG 4563, NAS LOCALIDADES DE CONJ. JATOBÁ/COHAB I/AV. FERNANDES TÁVORA/B. SANTO ANTONIO/BAIRRO DOM EXPEDITO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 31/01/2019 | 31010077 | R$ 5.583,60 |
Total | R$ 5.583,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |