info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28110041/2018
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    28/11/2018
                Valor
                    R$ 4.807,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Transferências de Convênios - Estado/Educação
                Programa Atividade
                    TRANSPORTE ESCOLAR BENEFICIADO                                                                      
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1182, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/BONFIM/SOBRAL/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. RIBEIRO RAMOS (TARDE). PP010/2018.
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP010/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/06/2018
                    Data Publicação
                        02/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 13.558.908,00
                    Valor Total
                        R$ 10.722.920,16
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        146/2018-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2018
                    Vigência
                        01/08/2018 - 01/08/2022
                    Valor Total
                        R$ 288.420,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,75 | 1.012,000000 | R$ 4.807,00 | 
| Total | R$ 4.807,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 17203
                                                            Data: 28/12/2018
                                                            Valor: R$ 3.762,00
                                                        Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1182, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/BONFIM/SOBRAL/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. RIBEIRO RAMOS (TARDE). PP010/2018.
                                                        | Número: 15 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3.762,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.762,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 38659 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3GGCZYJCY7BA | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.762,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120172 | R$ 1.045,00 | 
| Total | R$ 1.045,00 | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.762,00 | 
| Total | R$ 3.762,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1182, NAS LOCALIDADES DE VARZEA REDONDA/VILA DOS ANJOS/BONFIM/SOBRAL/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. RIBEIRO RAMOS (TARDE). PP010/2018. | 30/01/2019 | 30010086 | R$ 3.762,00 | 
| Total | R$ 3.762,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        