info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28090003/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA  MUNICIPAL DAS FINANÇAS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/09/2021
                Valor
                    R$ 837,50
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO  - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS                            
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 88/2020 E CONTRATO N° 14/2021.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE088/20-SEGET
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/08/2020
                    Data Publicação
                        24/06/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 1.006.031,57
                    Valor Total
                        R$ 639.906,30
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        14/2021-SEFIN
                    Data Assinatura
                        09/09/2021
                    Vigência
                        09/09/2021 - 09/09/2022
                    Valor Total
                        R$ 1.675,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,35 | 250,000000 | R$ 837,50 | 
| Total | R$ 837,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16958
                                                            Data: 01/10/2021
                                                            Valor: R$ 837,50
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 88/2020 E CONTRATO N° 14/2021.
                                                        | Número: 6291 | Data Emissão: 29/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 837,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 837,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210063098336 | Chave Acesso: 23210903562872000131550010000062911039723124 | Chave Verific: 23-2109-03.562.872/0001-31-55-001-000.006.291-103. | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 250.0000 | R$ 3,35 | R$ 837,50 | 
                                            Total Geral: R$ 837,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE N° 88/2020 E CONTRATO N° 14/2021. | 14/10/2021 | 14100039 | R$ 837,50 | |
| Total | R$ 837,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        