info Empenho
Número
28070006/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2023
Valor
R$ 77.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
43.519.181/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22067-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2023
Data Publicação
07/11/2022
Valor Estimado
R$ 2.256.750,00
Valor Total
R$ 1.356.844,00
assignment Contrato
Número
0069/2023-SMS
Data Assinatura
23/03/2023
Vigência
23/03/2023 - 22/03/2024
Valor Total
R$ 77.550,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CEFALEXINA, 500MG. | R$ 0,47 | 165.000,000000 | R$ 77.550,00 |
Total | R$ 77.550,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16680
Data: 09/11/2023
Valor: R$ 14.100,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 893 | Data Emissão: 27/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 14.100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.100,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126230094821981 | Chave Acesso: 26231043519181000170550010000008931000011060 | Chave Verific: 26231043519181000170550010000008931000011060 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CEFALEXINA, 500MG. | COMPRIMIDO | 30000.0000 | R$ 0,47 | R$ 14.100,00 |
Total Geral: R$ 14.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Anulação de saldo de empenho | 23/10/2023 | 23100005 | R$ 63.450,00 |
Total | R$ 63.450,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 14.100,00 |
Total | R$ 14.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/02/2024 | 07020023 | R$ 14.100,00 |
Total | R$ 14.100,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |