info Empenho
Número
28070002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2023
Valor
R$ 39.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22039-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2022
Data Publicação
13/05/2022
Valor Estimado
R$ 982.624,80
Valor Total
R$ 730.225,20
assignment Contrato
Número
0098/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 147.420,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | R$ 0,13 | 300.000,000000 | R$ 39.000,00 |
Total | R$ 39.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13515
Data: 18/09/2023
Valor: R$ 39.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1146173 | Data Emissão: 24/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 39.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141230220527005 | Chave Acesso: 41230873856593000166550030011461731522914257 | Chave Verific: 41230873856593000166550030011461731522914257 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG. | COMPRIMIDO | 300000.0000 | R$ 0,13 | R$ 39.000,00 |
Total Geral: R$ 39.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 098/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/10/2023 | 31100054 | R$ 39.000,00 | |
Total | R$ 39.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |