info Empenho
Número
28060010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 961,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.364.822/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23059-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/03/2024
Data Publicação
16/11/2023
Valor Estimado
R$ 232.786,20
Valor Total
R$ 106.104,00
assignment Contrato
Número
0105/2024-SMS
Data Assinatura
20/05/2024
Vigência
22/05/2024 - 21/05/2025
Valor Total
R$ 3.847,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. R$ 2,29 420,000000 R$ 961,80
Total R$ 961,80

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10531
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 916,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 8301 Data Emissão: 02/07/2024 Doc. Ref.: 202407 Valor Bruto: R$ 916,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 916,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2024 N° do CGF do Emitente: 039018242 UF do Emitente: RS
Nº do Protocolo de Autorização: 243240049273752 Chave Acesso: 43240732364822000148550010000083011000211596 Chave Verific: 43240732364822000148550010000083011000211596 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. AMPOLA 400.0000 R$ 2,29 R$ 916,00
Total Geral: R$ 916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 105/2024 E PMS 2022-2025. 14/08/2024 14080099   R$ 916,00
Total R$ 916,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 29/07/2024 29070001 R$ 45,80
Total R$ 45,80
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