info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28060008/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/06/2019
                Valor
                    R$ 15.550,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    26.965.609/0001-99
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE113/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/09/2018
                    Data Publicação
                        15/06/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 10.309.260,00
                    Valor Total
                        R$ 6.166.953,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0146/2019
                    Data Assinatura
                        18/06/2019
                    Vigência
                        18/06/2019 - 17/06/2020
                    Valor Total
                        R$ 22.593,75
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLICALCIFEROL 400UI | R$ 0,17 | 75.000,000000 | R$ 12.750,00 | 
| 2 | FLUCONAZOL 150MG | R$ 0,35 | 8.000,000000 | R$ 2.800,00 | 
| Total | R$ 15.550,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9384
                                                            Data: 15/07/2019
                                                            Valor: R$ 7.428,25
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 451 | Data Emissão: 03/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 7.428,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 90415819 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.428,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 101938 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190120555437 | Chave Acesso: 43190726965609000199550000000004511473559059 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLICALCIFEROL 400UI | UNIDADE | 27225.0000 | R$ 0,17 | R$ 4.628,25 | 
| 002 | FLUCONAZOL 150MG | UNIDADE | 8000.0000 | R$ 0,35 | R$ 2.800,00 | 
Cód. Liquidação: 9916
                                                            Data: 30/07/2019
                                                            Valor: R$ 8.078,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 460 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 8.078,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 95929618 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.078,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 101938 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190129086434 | Chave Acesso: 43190726965609000199550000000004601293806081 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARBONATO DE CALCIO 600MG+COLICALCIFEROL 400UI | UNIDADE | 47520.0000 | R$ 0,17 | R$ 8.078,40 | 
                                            Total Geral: R$ 15.506,65                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 08/10/2019 | 08100043 | R$ 8.078,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/08/2019 | 12080008 | R$ 7.428,25 | |
| Total | R$ 15.506,65 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100064 | R$ 43,35 | 
| Total | R$ 43,35 | ||
 
                        