info Empenho
Número
28060003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2024
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE23055-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/02/2024
Data Publicação
20/10/2023
Valor Estimado
R$ 511.500,00
Valor Total
R$ 270.476,00
assignment Contrato
Número
0084/2024-SMS
Data Assinatura
22/04/2024
Vigência
23/04/2024 - 22/04/2025
Valor Total
R$ 12.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | R$ 0,40 | 15.000,000000 | R$ 6.000,00 |
Total | R$ 6.000,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13182
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 6.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 43524 | Data Emissão: 21/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 242240130346225 | Chave Acesso: 42240812418191000195550010000435241000453773 | Chave Verific: 42240812418191000195550010000435241000453773 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | CAPSULA | 15000.0000 | R$ 0,40 | R$ 6.000,00 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025. | 10/10/2024 | 10100003 | R$ 6.000,00 | |
Total | R$ 6.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |