info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28060003/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    28/06/2024
                Valor
                    R$ 6.000,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MAPP APS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,  CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    12.418.191/0001-95
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23055-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        26/02/2024
                    Data Publicação
                        20/10/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 511.500,00
                    Valor Total
                        R$ 270.476,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0084/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        22/04/2024
                    Vigência
                        23/04/2024 - 22/04/2025
                    Valor Total
                        R$ 12.000,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | R$ 0,40 | 15.000,000000 | R$ 6.000,00 | 
| Total | R$ 6.000,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13182
                                                            Data: 06/09/2024
                                                            Valor: R$ 6.000,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,  CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 43524 | Data Emissão: 21/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 6.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 256542937 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 242240130346225 | Chave Acesso: 42240812418191000195550010000435241000453773 | Chave Verific: 42240812418191000195550010000435241000453773 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUCONAZOL,150 MG, CAPSULA GELATINOSA DURA. | CAPSULA | 15000.0000 | R$ 0,40 | R$ 6.000,00 | 
                                            Total Geral: R$ 6.000,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 0084/2024 E PMS 2022-2025. | 10/10/2024 | 10100003 | R$ 6.000,00 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        