info Empenho
Número
28060002/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
28/06/2019
Valor
R$ 105.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,075700 | R$ 105.000,00 |
Total | R$ 105.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8448
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 100.632,68
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Número: 289967 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 100.632,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.632,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CEF36-67077 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0726 | R$ 1.386.663,25 | R$ 100.632,68 |
Cód. Liquidação: 8450
Data: 01/07/2019
Valor: R$ 2.229,24
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Número: 289998 | Data Emissão: 01/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.229,24 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.229,24 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4DC26-57FDB | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0016 | R$ 1.386.663,25 | R$ 2.229,24 |
Cód. Liquidação: 10046
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 2.138,08
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Número: 303557 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 2.138,08 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.138,08 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1DA9B-82388 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0015 | R$ 1.386.663,25 | R$ 2.138,08 |
Total Geral: R$ 105.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 29/08/2019 | 29080038 | R$ 2.138,08 | |
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 26/07/2019 | 26070170 | R$ 2.229,24 | |
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 26/07/2019 | 26070169 | R$ 100.632,68 | |
Total | R$ 105.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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