info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28050002/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    28/05/2024
                Valor
                    R$ 344.214,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AVENIDAS, RUAS E ESTRADAS VICINAIS
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24002-SEINFRA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/05/2024
                    Data Publicação
                        10/04/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.145.540,00
                    Valor Total
                        R$ 2.453.275,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        28/2024-SEINFR
                    Data Assinatura
                        28/05/2024
                    Vigência
                        28/05/2024 - 28/05/2025
                    Valor Total
                        R$ 3.066.152,16
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 66,83 | 1.200,000000 | R$ 80.196,00 | 
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 87,09 | 1.000,000000 | R$ 87.090,00 | 
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 87,09 | 1.200,000000 | R$ 104.508,00 | 
| 4 | Areia media | R$ 72,42 | 1.000,000000 | R$ 72.420,00 | 
| Total | R$ 344.214,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 7257
                                                            Data: 07/06/2024
                                                            Valor: R$ 310.275,90
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA.
                                                        | Número: 34 | Data Emissão: 07/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 310.275,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 310.275,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240009247926 | Chave Acesso: 23240633159524000189550010000000341097020990 | Chave Verific: 23240633159524000189550010000000341097020990 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 920.8405 | R$ 87,09 | R$ 80.196,00 | 
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 1083.6451 | R$ 66,83 | R$ 72.420,00 | 
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1000.0000 | R$ 87,09 | R$ 87.090,00 | 
| 004 | Areia media | METRO CUBICO | 974.4532 | R$ 72,42 | R$ 70.569,90 | 
                                            Total Geral: R$ 310.275,90                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), SOB DEMANDA, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº28/2024-SEINFRA E PE Nº24002-SEINFRA. | 10/06/2024 | 10060003 | R$ 310.275,90 | |
| Total | R$ 310.275,90 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2024 | 01110226 | R$ 33.938,10 | 
| Total | R$ 33.938,10 | ||
 
                        