info Empenho
Número
28040013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
28/04/2020
Valor
R$ 47.834,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
001/2020-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/02/2020
Data Publicação
13/01/2020
Valor Estimado
R$ 492.176,75
Valor Total
R$ 333.444,80
assignment Contrato
Número
024/2020-SEINF
Data Assinatura
03/03/2020
Vigência
03/03/2020 - 03/03/2021
Valor Total
R$ 299.999,82
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TUBO CONCRETO DE ENCAIXE PONTA E BOLSA DIAM. 40CM. | R$ 40,00 | 540,000000 | R$ 21.600,00 |
2 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=3,50M, H=0,50M. | R$ 354,92 | 5,000000 | R$ 1.774,60 |
3 | ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D=2,00M, H=0,50M. | R$ 201,00 | 5,000000 | R$ 1.005,00 |
4 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0,70X0,05M. | R$ 23,80 | 50,000000 | R$ 1.190,00 |
5 | TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, D=0.60X0,05M. | R$ 22,30 | 50,000000 | R$ 1.115,00 |
6 | TUBO CONCRETO ARMADO DE ENCAIXE, PONTA E BOLSA, DIAM. 120CM. | R$ 258,00 | 36,000000 | R$ 9.288,00 |
7 | MEIO FIO PRE-MOLDADO, DIM. 0,07MX0,30MX1,00M. | R$ 7,30 | 540,000000 | R$ 3.942,00 |
8 | PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO, INTERTRAVADO, SEXTAVADO E COM CUNHAS MACHO E FEMEA NAS FACES LATERAIS, E=8,0CM (FCK=35MPA), PARA TRAFEGO PESADO. | R$ 26,40 | 300,000000 | R$ 7.920,00 |
Total | R$ 47.834,60 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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4707 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 13/05/2020 | 445 | R$ 9.009,00 | |
6677 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 03/07/2020 | 469 | R$ 38.825,60 | |
Total | R$ 47.834,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 08/07/2020 | 08070046 | R$ 38.825,60 | |
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PRÉ-MOLDADOS, SOB DEMANDA, PARA USO DA COORDENAÇÃO DE VIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DE SOBRAL/CE, OBJETIVANDO INTERVENÇÕES EM VIAS E PRAÇAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, PE Nº001/2020, CONTRATO Nº024/2020 | 15/05/2020 | 15050069 | R$ 9.009,00 | |
Total | R$ 47.834,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |