info Empenho
Número
28030043/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/03/2019
Valor
R$ 35,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.469.541/0001-57
library_books Licitação
Número
PE101/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/06/2018
Data Publicação
25/05/2018
Valor Estimado
R$ 54.482,90
Valor Total
R$ 35.716,95
assignment Contrato
Número
291/2018-SMS
Data Assinatura
17/10/2018
Vigência
17/10/2018 - 16/10/2019
Valor Total
R$ 6.014,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,2 X 12MM COM 100 UND | R$ 7,00 | 5,000000 | R$ 35,00 |
Total | R$ 35,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7013
Data: 12/06/2019
Valor: R$ 35,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 3657 | Data Emissão: 28/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 35,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 72479317 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 143190096277242 | Chave Acesso: 43190526469541000157550010000036571971604929 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,2 X 12MM COM 100 UND | UNIDADE | 5.0000 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
Total Geral: R$ 35,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/06/2019 | 27060054 | R$ 35,00 | |
Total | R$ 35,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |