info Empenho
Número
28010007/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
28/01/2022
Valor
R$ 704,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (98 alcool, 32 alcool 70%, 30 sabonete liquido) para consumo da Secretaria do Transito transporte.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
008/2022-SETRAN
Data Assinatura
28/01/2022
Vigência
28/01/2022 - 27/01/2023
Valor Total
R$ 929,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 3,69 | 32,000000 | R$ 118,08 |
2 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,50 | 30,000000 | R$ 225,00 |
3 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 3,69 | 98,000000 | R$ 361,62 |
Total | R$ 704,70 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3257
Data: 22/03/2022
Valor: R$ 704,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (98 alcool, 32 alcool 70%, 30 sabonete liquido) para consumo da Secretaria do Transito transporte.
Número: 8094 | Data Emissão: 14/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 704,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 704,70 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 14/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220023300552 | Chave Acesso: 26220340876269000150550010000080941000033550 | Chave Verific: 26220340876269000150550010000080941000033550 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 30.0000 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
002 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 32.0000 | R$ 3,69 | R$ 118,08 |
003 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 98.0000 | R$ 3,69 | R$ 361,62 |
Total Geral: R$ 704,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de limpeza (98 alcool, 32 alcool 70%, 30 sabonete liquido) para consumo da Secretaria do Transito transporte. | 13/04/2022 | 13040032 | R$ 704,70 | |
Total | R$ 704,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |