info Empenho
Número
27110019/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
27/11/2015
Valor
R$ 11.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS QUE TEM POR OBJETIVO A LOCACAO DE 03(TRES) VEICULOS AUTOMOTORES( REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO), COM MANUTENCAO, SEGURO E PECAS POR CONTA DA CONTRATADA, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. PP 064/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.586.176/0001-77
library_books Licitação
Número
PP064/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/05/2015
Data Publicação
30/04/2015
Valor Estimado
R$ 1.105.100,00
Valor Total
R$ 608.399,88
assignment Contrato
Número
064201502
Data Assinatura
01/06/2015
Vigência
01/06/2015 - 05/08/2016
Valor Total
R$ 91.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 1.0 04 PORTAS AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRAULICA VIDROS E TRAVAS ELETRICAS | R$ 1.900,00 | 6,000000 | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21970
Data: 01/12/2015
Valor: R$ 5.700,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2001 | Data Emissão: 01/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 5.700,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.700,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1035622 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 647930313 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 22437
Data: 15/12/2015
Valor: R$ 5.700,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2089 | Data Emissão: 15/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 5.700,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.700,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1035622 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 493705059 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 11.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
OS SERVICOS QUE TEM POR OBJETIVO A LOCACAO DE 03(TRES) VEICULOS AUTOMOTORES( REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO), COM MANUTENCAO, SEGURO E PECAS POR CONTA DA CONTRATADA, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. PP 064/2015 | 19/01/2016 | 19010027 | R$ 11.400,00 |
Total | R$ 11.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |