info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    27110003/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    27/11/2024
                Valor
                    R$ 550,00
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    APOIAR EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio.
                Função
                    Cultura
                Subfunção
                    Comunicação Social
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    00.398.573/0001-15
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24001-SECULT
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/09/2024
                    Data Publicação
                        10/05/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 3.589.517,98
                    Valor Total
                        R$ 2.315.348,51
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        111/2024-SECULT
                    Data Assinatura
                        19/09/2024
                    Vigência
                        19/09/2024 - 19/09/2025
                    Valor Total
                        R$ 321.805,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA. | R$ 550,00 | 1,000000 | R$ 550,00 | 
| Total | R$ 550,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 19940
                                                            Data: 04/12/2024
                                                            Valor: R$ 550,00
                                                        Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio.
                                                        | Número: 692 | Data Emissão: 29/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 37515 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mhjkyzaxdve2snpoqit3rc97lb6 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA. | DIÁRIA | 1.0000 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | 
                                            Total Geral: R$ 550,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas com locação de estrutura para o evento evangélico "Sinhá Sabóia Para Cristo a ser realizado no dia 28/11 na sede deste Munícipio. | 13/12/2024 | 13120376 | R$ 550,00 | |
| Total | R$ 550,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2025 | R$ 80.036,46 | 
| Total | R$ 80.036,46 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 12% (PAC 12%). | 25/02/2025 | 25020002 | R$ 80.036,46 | 
| Total | R$ 80.036,46 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 18/03/2025 | R$ 20.322,74 | 
| Total | R$ 20.322,74 | |
 
                        