info Empenho
Número
27050005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/05/2020
Valor
R$ 3.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME DECRETO 2.369 DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | R$ 25,00 | 150,000000 | R$ 3.750,00 |
Total | R$ 3.750,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5743
Data: 05/06/2020
Valor: R$ 3.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME DECRETO 2.369 DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL.
Número: 13909 | Data Emissão: 02/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 3.750,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.750,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200030057201 | Chave Acesso: 23200612337358000193550010000139091084677162 | Chave Verific: 23-2006-12.337.358/0001-93-55-001-000.013.909-108. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | PACOTE | 150.0000 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
Total Geral: R$ 3.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME DECRETO 2.369 DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL. | 27/08/2020 | 27080074 | R$ 3.750,00 | |
Total | R$ 3.750,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |