info Empenho
Número
27040012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
27/04/2022
Valor
R$ 39.391,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OXIGÊNIO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0136/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.380.578/0032-85
library_books Licitação
Número
PE033/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2021
Data Publicação
05/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.931.000,00
Valor Total
R$ 1.470.000,00
assignment Contrato
Número
0136/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
17/05/2021 - 16/07/2022
Valor Total
R$ 1.421.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OXIGÊNIO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, PUREZA MÍNIMA 99.5%. | R$ 4,90 | 8.039,000000 | R$ 39.391,10 |
Total | R$ 39.391,10 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9035 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0136/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/06/2022 | 2653 | R$ 31.066,00 | |
Total | R$ 31.066,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO LIQUIDO PARA ATENDER AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 0136/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2022 | 19070010 | R$ 31.066,00 | |
Total | R$ 31.066,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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anulaçao de saldo | 24/06/2022 | 24060002 | R$ 8.325,10 |
Total | R$ 8.325,10 |