info Empenho
Número
27010008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/01/2022
Valor
R$ 1.139,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral) conforme especificações constantes no Termo de Referência.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
027/2021-SECJEL
Data Assinatura
29/11/2021
Vigência
29/11/2021 - 29/11/2022
Valor Total
R$ 4.557,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 175,000000 | R$ 1.139,25 |
Total | R$ 1.139,25 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1282 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral) conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 22/02/2022 | 888 | R$ 1.139,25 | |
Total | R$ 1.139,25 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Gêneros Alimentícios (água mineral) conforme especificações constantes no Termo de Referência. | 24/03/2022 | 24030056 | R$ 1.139,25 | |
Total | R$ 1.139,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |