info Empenho
Número
26110018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/11/2024
Valor
R$ 5.215,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERNET
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.298.172/0001-40
library_books Licitação
Número
AD23006-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 983.400,00
Valor Total
R$ 983.400,00
assignment Contrato
Número
0101/2023-SMS
Data Assinatura
19/04/2023
Vigência
19/04/2023 - 19/04/2026
Valor Total
R$ 2.950.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | R$ 5.215,00 | 1,000000 | R$ 5.215,00 |
Total | R$ 5.215,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20920
Data: 17/12/2024
Valor: R$ 5.215,00
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 659 | Data Emissão: 13/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 5.215,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.215,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 33701 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0EAF.59B3.BD6B.736B.E423.974B.C2B2.A619 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.215,00 | R$ 5.215,00 |
Total Geral: R$ 5.215,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.215,00 |
Total | R$ 5.215,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. ESPECIALIZADA, REF. A DEZ/24, CONFORME CONTRATO DE Nº 0101/2023 E PMS 2022-2025. | 13/03/2025 | 13030012 | R$ 5.215,00 |
Total | R$ 5.215,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |