info Empenho
Número
26110013/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2021
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE CONFECCAO GRAFICA DE RECEITUARIO AZUL DESTINADOS A UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 205/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.171.718/0001-52
library_books Licitação
Número
PE023/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2020
Data Publicação
19/02/2020
Valor Estimado
R$ 263.750,00
Valor Total
R$ 109.000,00
assignment Contrato
Número
0205/2021-SMS
Data Assinatura
11/05/2021
Vigência
11/05/2021 - 10/05/2022
Valor Total
R$ 1.800,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONFECÇÃO DE BLOCO DE RECEITUÁRIO AZUL. | R$ 3,00 | 200,000000 | R$ 600,00 |
Total | R$ 600,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 28/01/2022 | R$ 600,00 |
Total | R$ 600,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICO DE CONFECCAO GRAFICA DE RECEITUARIO AZUL DESTINADOS A UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 205/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 08/03/2022 | 08030067 | R$ 600,00 |
Total | R$ 600,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |