info Empenho
Número
26110002/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2025
Valor
R$ 702,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 015/2025-SESEC
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE25001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2025
Data Publicação
17/03/2025
Valor Estimado
R$ 249.553,27
Valor Total
R$ 129.417,18
assignment Contrato
Número
015/25-SESEC
Data Assinatura
07/10/2025
Vigência
07/10/2025 - 07/10/2026
Valor Total
R$ 702,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 4,000000 | R$ 156,00 |
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 39,00 | 14,000000 | R$ 546,00 |
| Total | R$ 702,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18411
Data: 05/12/2025
Valor: R$ 702,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 015/2025-SESEC
| Número: 9748 | Data Emissão: 04/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 702,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 702,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250124626828 | Chave Acesso: 23251203562872000131550010000097481651201537 | Chave Verific: 23251203562872000131550010000097481651201537 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 4.0000 | R$ 39,00 | R$ 156,00 |
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 14.0000 | R$ 39,00 | R$ 546,00 |
Total Geral: R$ 702,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ CONFORME CONTRATO 015/2025-SESEC | 22/12/2025 | 22120121 | R$ 702,00 | |
| Total | R$ 702,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||