info Empenho
Número
26070020/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2021
Valor
R$ 8.132,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.814.497/0007-00
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0049/2021-SAUDE
Data Assinatura
08/03/2021
Vigência
08/03/2021 - 07/03/2022
Valor Total
R$ 21.060,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | R$ 3,24 | 2.510,000000 | R$ 8.132,40 |
Total | R$ 8.132,40 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17035
Data: 10/09/2021
Valor: R$ 8.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 694745 | Data Emissão: 24/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 8.100,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.100,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 3010000000 | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131214307854046 | Chave Acesso: 31210802814497000700550200006947451921017059 | Chave Verific: 31210802814497000700550200006947451921017059 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | FRASCO | 2500.0000 | R$ 3,24 | R$ 8.100,00 |
Total Geral: R$ 8.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 14/12/2021 | 14120140 | R$ 8.100,00 | |
Total | R$ 8.100,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO | 18/11/2021 | 18110020 | R$ 32,40 |
Total | R$ 32,40 |