info Empenho
Número
26070007/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2024
Valor
R$ 17.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 046/2024 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.447.355/0001-87
library_books Licitação
Número
PE23028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2023
Data Publicação
10/05/2023
Valor Estimado
R$ 1.504.392,00
Valor Total
R$ 631.581,00
assignment Contrato
Número
0046/2024-SMS
Data Assinatura
01/02/2024
Vigência
06/02/2024 - 05/02/2025
Valor Total
R$ 48.750,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 1,95 | 9.000,000000 | R$ 17.550,00 |
Total | R$ 17.550,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13183
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 17.550,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 046/2024 E PMS 2022-2025.
Número: 28604 | Data Emissão: 21/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 17.550,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.550,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/08/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
Nº do Protocolo de Autorização: 131246136890594 | Chave Acesso: 31240810447355000187550010000286041707418070 | Chave Verific: 31240810447355000187550010000286041707418070 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 9000.0000 | R$ 1,95 | R$ 17.550,00 |
Total Geral: R$ 17.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 046/2024 E PMS 2022-2025. | 10/10/2024 | 10100004 | R$ 17.550,00 | |
Total | R$ 17.550,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |