info Empenho
Número
26060059/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2018
Valor
R$ 1.140,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARAO USO NO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
010/2017
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 11.115,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 9,50 | 120,000000 | R$ 1.140,00 |
Total | R$ 1.140,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8204
Data: 13/07/2018
Valor: R$ 1.140,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARAO USO NO GABINETE DO PREFEITO
Número: 1890 | Data Emissão: 07/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.140,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.140,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180040984302 | Chave Acesso: 23180701432182000132550010000018900000018904 | Chave Verific: 23-1807-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.890-000. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARAO USO NO GABINETE DO PREFEITO | 01/08/2018 | 01080020 | R$ 1.140,00 | |
Total | R$ 1.140,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |