info Empenho
Número
26060058/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2018
Valor
R$ 500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 LITROS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
022/2017
Data Assinatura
16/08/2017
Vigência
16/08/2017 - 16/08/2018
Valor Total
R$ 7.764,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 100,000000 | R$ 500,00 |
Total | R$ 500,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7670
Data: 09/07/2018
Valor: R$ 500,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 LITROS.
Número: 6177 | Data Emissão: 09/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 500,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 500,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180041268769 | Chave Acesso: 23180718370372000175550010000061771108174043 | Chave Verific: 23-1807-18.370.372/0001-75-55-001-000.006.177-110. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL 20 LITROS. | 23/07/2018 | 23070019 | R$ 500,00 | |
Total | R$ 500,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |