info Empenho
Número
26060004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/06/2020
Valor
R$ 12.783,19
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 593 REFEICOES(TIPO I), 866 REFEICOES (TIPO II) E 54 LANCHES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS, REF. AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID - 19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | R$ 10,89 | 593,000000 | R$ 6.457,77 |
2 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | R$ 6,95 | 866,000000 | R$ 6.018,70 |
3 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: MISTO QUENTE (01(UMA) FATIA ... | R$ 5,68 | 54,000000 | R$ 306,72 |
Total | R$ 12.783,19 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6686
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 12.783,19
Descrição / Justificativa: OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 593 REFEICOES(TIPO I), 866 REFEICOES (TIPO II) E 54 LANCHES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS, REF. AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID - 19.
Número: 1483 | Data Emissão: 02/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 12.783,19 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.783,19 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 934962921 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | UNIDADE | 593.0000 | R$ 10,89 | R$ 6.457,77 |
002 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO II (QUENTINHA): COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: CARN... | UNIDADE | 866.0000 | R$ 6,95 | R$ 0,00 |
003 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE LANCHES: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: MISTO QUENTE (01(UMA) FATIA ... | UNIDADE | 1113.6303 | R$ 5,68 | R$ 6.325,42 |
Total Geral: R$ 12.783,19
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 593 REFEICOES(TIPO I), 866 REFEICOES (TIPO II) E 54 LANCHES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS, REF. AO ESCRITORIO DE CRISE DO COVID - 19. | 07/07/2020 | 07070043 | R$ 12.783,19 | |
Total | R$ 12.783,19 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |