info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26040001/2024
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    26/04/2024
                Valor
                    R$ 3.247,00
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS
                Centro de Custo
                    Equipamentos de Informática
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI,  ESOLUCAO DE HARDWARE
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    35.332.009/0001-84
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP23015-SAAE
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        29/12/2023
                    Data Publicação
                        
                    Valor Estimado
                        R$ 7.228,96
                    Valor Total
                        R$ 7.228,96
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        090/2023-SAAE
                    Data Assinatura
                        28/12/2023
                    Vigência
                        28/12/2023 - 28/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 3.247,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANNER DE DOCUMENTOS PARA GRUPO DE TRABALHO COM ADF. | R$ 3.247,00 | 1,000000 | R$ 3.247,00 | 
| Total | R$ 3.247,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 6523
                                                            Data: 07/05/2024
                                                            Valor: R$ 3.247,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI,  ESOLUCAO DE HARDWARE
                                                        | Número: 052 | Data Emissão: 30/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 3.247,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.247,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 109940 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240036174747 | Chave Acesso: 23240435332009000184550010000000521004000060 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SCANNER DE DOCUMENTOS PARA GRUPO DE TRABALHO COM ADF. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.247,00 | R$ 3.247,00 | 
                                            Total Geral: R$ 3.247,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se paga para fazer face às despesas com SCANNER, MESA, RESOLUCAO OPTICA BASE PLANA 1200 DPI / 600 DPI, ESOLUCAO DE HARDWARE | 28/05/2024 | 28050002 | R$ 3.247,00 | |
| Total | R$ 3.247,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        