info Empenho
Número
26020077/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/02/2019
Valor
R$ 568,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.710.087/0001-59
library_books Licitação
Número
PE071/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/05/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.474,64
Valor Total
R$ 336.574,10
assignment Contrato
Número
246/2018-SMS
Data Assinatura
13/09/2018
Vigência
13/09/2018 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 20.980,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 17,99 | 15,000000 | R$ 269,85 |
2 | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS, CALCULO DE PORCENTAGEM E INVERSÃO DE SINAIS CORREÇÃO TOTAL CFE PROPOSTA | R$ 14,95 | 20,000000 | R$ 299,00 |
Total | R$ 568,85 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4083
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 568,85
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1541 | Data Emissão: 27/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 568,85 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 568,85 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190020236887 | Chave Acesso: 23190324710087000159550010000015411170185872 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIVRO DE ATA C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | UNIDADE | 15.0000 | R$ 17,99 | R$ 269,85 |
002 | CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS, CALCULO DE PORCENTAGEM E INVERSÃO DE SINAIS CORREÇÃO TOTAL CFE PROPOSTA | UNIDADE | 20.0000 | R$ 14,95 | R$ 299,00 |
Total Geral: R$ 568,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/05/2019 | 24050054 | R$ 568,85 | |
Total | R$ 568,85 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |