info Empenho
Número
26020060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/02/2019
Valor
R$ 104.672,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
01/2019
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 16/01/2020
Valor Total
R$ 4.300.630,78
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 2.150.315,39 | 0,048700 | R$ 104.672,00 |
Total | R$ 104.672,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2339
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 61.305,37
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 250417 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 61.305,37 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.305,37 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: E18E2-89F5A | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 2365
Data: 01/03/2019
Valor: R$ 7.101,74
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 250416 | Data Emissão: 01/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 7.101,74 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.101,74 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 9C9E3-67518 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 3780
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 10.970,89
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 259521 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 10.970,89 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.970,89 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 85A14-83194 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0051 | R$ 2.150.315,39 | R$ 10.970,89 |
Cód. Liquidação: 3782
Data: 01/04/2019
Valor: R$ 25.294,00
Descrição / Justificativa: O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 259522 | Data Emissão: 01/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 25.294,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.294,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4B430-87BF5 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0118 | R$ 2.150.315,39 | R$ 25.294,00 |
Total Geral: R$ 104.672,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/04/2019 | 30040173 | R$ 25.294,00 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/04/2019 | 30040172 | R$ 10.970,89 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/04/2019 | 03040047 | R$ 7.101,74 | |
O ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME O CONTRATO 01/2019 PREGAO ELETRONICO 170/2018, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 03/04/2019 | 03040046 | R$ 61.305,37 | |
Total | R$ 104.672,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |