info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26020049/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    26/02/2019
                Valor
                    R$ 21.485,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    06.053.353/0001-36
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE084/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        09/11/2017
                    Data Publicação
                        28/09/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 10.008.780,00
                    Valor Total
                        R$ 4.725.211,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        044/2018-SMS
                    Data Assinatura
                        01/03/2018
                    Vigência
                        22/03/2018 - 21/03/2019
                    Valor Total
                        R$ 961.500,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 5,00 | 1.000,000000 | R$ 5.000,00 | 
| 2 | CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML-FR X 20 ML 20ML | R$ 7,00 | 500,000000 | R$ 3.500,00 | 
| 3 | PREGABALINA 75MG | R$ 2,99 | 500,000000 | R$ 1.495,00 | 
| 4 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | R$ 30,00 | 50,000000 | R$ 1.500,00 | 
| 5 | PERICIAZINA 10MG/ML SOL ORAL FR C/20ML | R$ 9,99 | 1.000,000000 | R$ 9.990,00 | 
| Total | R$ 21.485,00 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 2342
                                                            Data: 06/03/2019
                                                            Valor: R$ 19.925,20
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 11925 | Data Emissão: 06/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 19.925,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.925,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/03/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190014234179 | Chave Acesso: 23190306053353000136550010000119251000119252 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 5,00 | R$ 5.000,00 | 
| 002 | CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML-FR X 20 ML 20ML | FRASCO | 500.0000 | R$ 7,00 | R$ 3.500,00 | 
| 003 | PREGABALINA 75MG | CPS | 480.0000 | R$ 2,99 | R$ 1.435,20 | 
| 004 | PERICIAZINA 10MG/ML SOL ORAL FR C/20ML | FRASCO | 1000.0000 | R$ 9,99 | R$ 9.990,00 | 
Cód. Liquidação: 6308
                                                            Data: 27/05/2019
                                                            Valor: R$ 1.500,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 12569 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 1.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190029213444 | Chave Acesso: 23190506053353000136550010000125691000125699 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | FRASCO | 50.0000 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 21.425,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/06/2019 | 24060032 | R$ 1.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040153 | R$ 19.925,20 | |
| Total | R$ 21.425,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100035 | R$ 59,80 | 
| Total | R$ 59,80 | ||
 
                        