info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26020023/2025
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    26/02/2025
                Valor
                    R$ 2.443,30
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE EXPEDIENTE.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2024 E PMS 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23050-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        31/07/2024
                    Data Publicação
                        13/11/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 114.912,44
                    Valor Total
                        R$ 18.431,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0249/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        12/12/2024
                    Vigência
                        13/12/2024 - 12/12/2025
                    Valor Total
                        R$ 11.644,45
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | R$ 0,90 | 600,000000 | R$ 540,00 | 
| 2 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR44, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | R$ 5,61 | 30,000000 | R$ 168,30 | 
| 3 | PILHA ALCALINA, MEDIA,1,5V - TIPO C. PACOTE COM 2 UNIDADES. | R$ 14,50 | 30,000000 | R$ 435,00 | 
| 4 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | R$ 6,50 | 200,000000 | R$ 1.300,00 | 
| Total | R$ 2.443,30 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4682
                                                            Data: 28/04/2025
                                                            Valor: R$ 2.443,30
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE AT. PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 249/2024 E PMS 2022-2025.
                                                        | Número: 9323 | Data Emissão: 11/04/2025 | Doc. Ref.: 202504 | Valor Bruto: R$ 2.443,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.443,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2025 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250035807341 | Chave Acesso: 23250403562872000131550010000093231145213671 | Chave Verific: 23250403562872000131550010000093231145213671 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PILHA ALCALINA, MEDIA,1,5V - TIPO C. PACOTE COM 2 UNIDADES. | PACOTE | 30.0000 | R$ 14,50 | R$ 435,00 | 
| 002 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | FOLHA | 600.0000 | R$ 0,90 | R$ 540,00 | 
| 003 | BATERIA TIPO ALCALINA, REFERENCIA LR44, TENSAO (VOLTAGEM) 1,5V, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. | EMBALAGEM | 30.0000 | R$ 5,61 | R$ 168,30 | 
| 004 | BATERIA DE LÍTIO CR 2032 - DIMENSÕES: 3.2 X 20.0 MM. | UNIDADE | 200.0000 | R$ 6,50 | R$ 1.300,00 | 
                                            Total Geral: R$ 2.443,30                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        