info Empenho
Número
25110001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
25/11/2022
Valor
R$ 29.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE22002-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2022
Data Publicação
14/06/2022
Valor Estimado
R$ 277.041,00
Valor Total
R$ 173.247,90
assignment Contrato
Número
053/2022-SCSP
Data Assinatura
11/10/2022
Vigência
11/10/2022 - 11/10/2023
Valor Total
R$ 78.750,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. R$ 35,00 150,000000 R$ 5.250,00
2 SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA.  R$ 4,75 3.000,000000 R$ 14.250,00
3 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14). R$ 16,00 25,000000 R$ 400,00
4 AREIA FINA. R$ 37,00 200,000000 R$ 7.400,00
5 BROXA TRINCHA RETANGULAR, TAMANHO MÍNIMO DE 11,7 X 4,2 CM, PARA PINTURAS. R$ 5,50 100,000000 R$ 550,00
6 CORANTE LÍQUIDO. R$ 3,00 500,000000 R$ 1.500,00
Total R$ 29.350,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22611
Data: 29/11/2022
Valor: R$ 29.350,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP.
Número: 863 Data Emissão: 29/11/2022 Doc. Ref.: 202211 Valor Bruto: R$ 29.350,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 29.350,00
Série NF: 001 Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220078816470 Chave Acesso: 23221102069397000101550010000008631011005517 Chave Verific: 23221102069397000101550010000008631011005517 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 AREIA FINA. METRO CUBICO 200.0000 R$ 37,00 R$ 7.400,00
002 CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. SACO 150.0000 R$ 35,00 R$ 5.250,00
003 PREGO EM AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14). QUILOGRAMA 25.0000 R$ 16,00 R$ 400,00
004 SUPERCAL HIDRATADA PARA PINTURA.  SACO 3000.0000 R$ 4,75 R$ 14.250,00
005 CORANTE LÍQUIDO. BISNAGA 500.0000 R$ 3,00 R$ 1.500,00
006 BROXA TRINCHA RETANGULAR, TAMANHO MÍNIMO DE 11,7 X 4,2 CM, PARA PINTURAS. UNIDADE 100.0000 R$ 5,50 R$ 550,00
Total Geral: R$ 29.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE22002 - SESEP. 08/12/2022 08120061   R$ 29.350,00
Total R$ 29.350,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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