info Empenho
Número
25100028/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
25/10/2019
Valor
R$ 9.990,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE ESCOLAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,33 | 3.000,000000 | R$ 9.990,00 |
Total | R$ 9.990,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
16556 | REF. AO FRETE ESCOLAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 21/11/2019 | 535 | R$ 9.190,80 | |
Total | R$ 9.190,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF. AO FRETE ESCOLAR DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/PAU D´ARCO/PAU D´ARQUINHO/RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE).PP010/2018. | 29/11/2019 | 29110183 | R$ 9.190,80 | |
Total | R$ 9.190,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO | 02/12/2019 | 02120105 | R$ 799,20 |
Total | R$ 799,20 |