info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25090002/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/09/2018
                Valor
                    R$ 1.866,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO   
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO  DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    14.373.576/0001-09
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE090/2018
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/05/2018
                    Data Publicação
                        09/05/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 256.388,40
                    Valor Total
                        R$ 170.063,62
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        31/2018 SEDHAS
                    Data Assinatura
                        31/08/2018
                    Vigência
                        31/08/2018 - 31/08/2019
                    Valor Total
                        R$ 9.846,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 200,000000 | R$ 1.068,00 | 
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 250,000000 | R$ 425,00 | 
| 3 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 70,000000 | R$ 373,80 | 
| Total | R$ 1.866,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13220
                                                            Data: 01/10/2018
                                                            Valor: R$ 1.866,80
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO  DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS
                                                        | Número: 791 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1.866,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.866,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180061488628 | Chave Acesso: 23181014373576000109550040000007911000079190 | Chave Verific: 23-1810-14.373.576/0001-09-55-004-000.000.791-100. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 1.866,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CRAS | 12/11/2018 | 12110087 | R$ 1.866,80 | |
| Total | R$ 1.866,80 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        