info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25080002/2017
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/08/2017
                Valor
                    R$ 5.556,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    18.370.372/0001-75
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP049/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/07/2017
                    Data Publicação
                        29/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 137.880,00
                    Valor Total
                        R$ 104.880,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        021/2017-SECOMP
                    Data Assinatura
                        14/08/2017
                    Vigência
                        18/08/2017 - 18/08/2018
                    Valor Total
                        R$ 5.556,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 960,000000 | R$ 4.800,00 | 
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 14,000000 | R$ 756,00 | 
| Total | R$ 5.556,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16287
                                                            Data: 06/12/2017
                                                            Valor: R$ 5.556,00
                                                        Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
                                                        | Número: 4981 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 5.556,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.556,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074015965 | Chave Acesso: 23171218370372000175550010000049810000049819 | Chave Verific: 23-1712-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.981-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9561
                                                            Data: 28/08/2017
                                                            Valor: R$ 5.556,00
                                                        Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
                                                        | Número: 4395 | Data Emissão: 28/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.556,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.556,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170050871068 | Chave Acesso: 23170818370372000175550010000043951993331630 | Chave Verific: 23-1708-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.395-199. | Série do Selo: | |
                                                            cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
                                                        
                                                                                                    
                                            Total Geral: R$ 5.556,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.556,00 | 
| Total | R$ 5.556,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP. | 15/05/2018 | 15050018 | R$ 1.674,00 | 
| Total | R$ 1.674,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.882,00 | 
| Total | R$ 3.882,00 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP. | 05/06/2019 | 05060008 | R$ 3.882,00 | 
| Total | R$ 3.882,00 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        