info Empenho
Número
25080002/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
25/08/2017
Valor
R$ 5.556,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
021/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/08/2017
Vigência
18/08/2017 - 18/08/2018
Valor Total
R$ 5.556,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 960,000000 | R$ 4.800,00 |
2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 14,000000 | R$ 756,00 |
Total | R$ 5.556,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16287
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 5.556,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
Número: 4981 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 5.556,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.556,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170074015965 | Chave Acesso: 23171218370372000175550010000049810000049819 | Chave Verific: 23-1712-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.981-000. | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9561
Data: 28/08/2017
Valor: R$ 5.556,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP.
Número: 4395 | Data Emissão: 28/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 5.556,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.556,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170050871068 | Chave Acesso: 23170818370372000175550010000043951993331630 | Chave Verific: 23-1708-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.395-199. | Série do Selo: |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Total Geral: R$ 5.556,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 5.556,00 |
Total | R$ 5.556,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP. | 15/05/2018 | 15050018 | R$ 1.674,00 |
Total | R$ 1.674,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 3.882,00 |
Total | R$ 3.882,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
DESP. REF. A AQUISICOES DE AGUA E GAS, SENDO 960 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS(SOMENTE O LIQUIDO) E 14 UND DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG, DE ACORDO COM LOTE 01 E 03 PREGAO PRESENCIAL - SRP Nº 049/2017, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECOMP. | 05/06/2019 | 05060008 | R$ 3.882,00 |
Total | R$ 3.882,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |