info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25080001/2025
                Unidade Orçamentária
                    SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
                Modalidade
                    Global
                Data
                    25/08/2025
                Valor
                    R$ 974,87
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    Material de Expediente
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE24006-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/02/2025
                    Data Publicação
                        18/12/2024
                    Valor Estimado
                        R$ 750.901,69
                    Valor Total
                        R$ 344.543,96
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        012/2025-SAAE
                    Data Assinatura
                        07/04/2025
                    Vigência
                        07/04/2025 - 06/04/2026
                    Valor Total
                        R$ 1.724,77
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 8,000000 | R$ 599,92 | 
| 2 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 74,99 | 5,000000 | R$ 374,95 | 
| Total | R$ 974,87 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12900
                                                            Data: 16/09/2025
                                                            Valor: R$ 974,87
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE.
                                                        | Número: 9570 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 974,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 974,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250087575869 | Chave Acesso: 23250903562872000131550010000095701161047267 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 8.0000 | R$ 74,99 | R$ 599,92 | 
| 002 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 5.0000 | R$ 74,99 | R$ 374,95 | 
                                            Total Geral: R$ 974,87                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE ALMOXARIFADO SAAE. | 20/10/2025 | 20100012 | R$ 974,87 | |
| Total | R$ 974,87 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        