info Empenho
Número
25050053/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/05/2017
Valor
R$ 49.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.077.211/0001-34
library_books Licitação
Número
PE035/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/10/2016
Data Publicação
26/10/2016
Valor Estimado
R$ 14.217.035,17
Valor Total
R$ 1.760.633,01
assignment Contrato
Número
0352016231
Data Assinatura
20/01/2017
Vigência
20/01/2017 - 20/01/2018
Valor Total
R$ 201.049,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G | R$ 0,49 | 100.000,000000 | R$ 49.750,00 |
| Total | R$ 49.750,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7174
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 24.875,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18293 | Data Emissão: 07/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 24.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.875,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170039365211 | Chave Acesso: 23170708077211000134550010000182931000182930 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7173
Data: 07/07/2017
Valor: R$ 24.875,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18295 | Data Emissão: 07/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 24.875,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.875,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2320110483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170039366107 | Chave Acesso: 23170708077211000134550010000182951000182950 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 49.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110105 | R$ 49.750,00 | |
| Total | R$ 49.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||