info Empenho
Número
25040031/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
25/04/2018
Valor
R$ 46.505,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
044/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 961.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 5,00 | 500,000000 | R$ 2.500,00 |
2 | CLONAZEPAM SOL. ORAL 2,5MG/ML-FR X 20 ML 20ML | R$ 7,00 | 1.000,000000 | R$ 7.000,00 |
3 | FENOBARBITAL 100MG - COMPRIMIDO | R$ 0,19 | 15.000,000000 | R$ 2.850,00 |
4 | HALOPERIDOL 5MG 1ML | R$ 1,90 | 150,000000 | R$ 285,00 |
5 | PERICIAZINA 10MG/ML SOL ORAL FR C/20ML | R$ 9,99 | 1.000,000000 | R$ 9.990,00 |
6 | PERICIAZINA 40MG/ML SOL ORAL FR/20ML | R$ 19,38 | 1.000,000000 | R$ 19.380,00 |
7 | CARBAMAZEPINA 200MG CX COM 30 CPR | R$ 0,18 | 25.000,000000 | R$ 4.500,00 |
Total | R$ 46.505,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5189
Data: 08/05/2018
Valor: R$ 36.370,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Número: 9433 | Data Emissão: 08/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 36.370,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 36.370,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180027554946 | Chave Acesso: 23180506053353000136550010000094331000094333 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 6018
Data: 23/05/2018
Valor: R$ 6.569,20
Descrição / Justificativa:
Número: 9554 | Data Emissão: 23/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 6.569,20 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.569,20 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180031172817 | Chave Acesso: 23180506053353000136550010000095541000095548 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8183
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3.564,00
Descrição / Justificativa:
Número: 9879 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3.564,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.564,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 213180039699065 | Chave Acesso: 23180706053353000136550010000098791000098795 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 46.503,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 15/08/2018 | 15080086 | R$ 3.564,00 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 06/07/2018 | 06070016 | R$ 6.569,20 | |
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZAS DE ATENCAO A SAUDE, DIRETRIZ 03, OBJETIVO 02, META 07 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 22/06/2018 | 22060086 | R$ 36.370,00 | |
Total | R$ 46.503,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 24/10/2018 | 24100005 | R$ 1,80 |
Total | R$ 1,80 |