info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    25020031/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    25/02/2021
                Valor
                    R$ 5.130,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA                          
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    18.580.660/0001-54
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE073/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        29/06/2020
                    Data Publicação
                        29/04/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 574.130,00
                    Valor Total
                        R$ 325.160,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0043/2021-SAUDE
                    Data Assinatura
                        23/02/2021
                    Vigência
                        23/02/2021 - 22/02/2022
                    Valor Total
                        R$ 11.040,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTECAO, PARA LIMPEZA, EM LATEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA. | R$ 3,00 | 1.500,000000 | R$ 4.500,00 | 
| 2 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,26 | 500,000000 | R$ 630,00 | 
| Total | R$ 5.130,00 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8730
                                                            Data: 13/05/2021
                                                            Valor: R$ 5.130,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 519 | Data Emissão: 11/05/2021 | Doc. Ref.: 202105 | Valor Bruto: R$ 5.130,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.130,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/05/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210026574049 | Chave Acesso: 23210518580660000154550040000005191050000205 | Chave Verific: 23210518580660000154550040000005191050000205 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 500.0000 | R$ 1,26 | R$ 630,00 | 
| 002 | LUVA DE BORRACHA, DE SEGURANÇA E PROTECAO, PARA LIMPEZA, EM LATEX NATURAL, REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO, PALMA ANTIDERRAPANTE E REFORÇADA. | PAR | 1500.0000 | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 | 
                                            Total Geral: R$ 5.130,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/06/2021 | 08060015 | R$ 5.130,00 | |
| Total | R$ 5.130,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        