info Empenho
Número
25020011/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
25/02/2022
Valor
R$ 378,42
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CANETA PERMANENTE E CANETA MARCA TEXTO DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE140/21 E CONTRATO 062/2021
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
062/2021-SECULT
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 10/12/2022
Valor Total
R$ 1.646,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | R$ 14,87 | 10,000000 | R$ 148,70 |
2 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | R$ 22,84 | 10,000000 | R$ 228,40 |
3 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | R$ 1,32 | 1,000000 | R$ 1,32 |
Total | R$ 378,42 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2810
Data: 08/03/2022
Valor: R$ 378,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CANETA PERMANENTE E CANETA MARCA TEXTO DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE140/21 E CONTRATO 062/2021
Número: 000000900 | Data Emissão: 08/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 378,42 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 378,42 | |
Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220013575907 | Chave Acesso: 23220304221555000114550000000009001000090080 | Chave Verific: 23220304221555000114550000000009001000090080 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CANETA MARCA TEXTO, FILTRO EM POLIESTER, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE, ESPESSURA DO TRAÇO 2 A 5,0MM, CORES DIVERSAS. | CAIXA | 10.0000 | R$ 14,87 | R$ 148,70 |
002 | CANETA MARCADORA PARA CD, CORES DIVERSAS, PONTA DE POLIÉSTER, ESCRITA EM CD, DIVERSAS SUPERFÍCIES. | CAIXA | 10.0000 | R$ 22,84 | R$ 228,40 |
003 | MIDIA DVD, DVD-R (GRAVAVEL), VELOCIDADE MINIMA DE 8X, 4.7 GB DE CAPACIDADE, 120 MINUTOS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1,32 | R$ 1,32 |
Total Geral: R$ 378,42
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE CANETA PERMANENTE E CANETA MARCA TEXTO DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PE140/21 E CONTRATO 062/2021 | 24/03/2022 | 24030046 | R$ 378,42 | |
Total | R$ 378,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |