info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24110014/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/11/2020
                Valor
                    R$ 2.935,44
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL ODONTOLÓGICO.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.455.385/0001-03
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        152/2019-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        17/12/2019
                    Data Publicação
                        17/09/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 89.931,60
                    Valor Total
                        R$ 40.825,90
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0088/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        09/03/2020
                    Vigência
                        09/03/2020 - 08/03/2021
                    Valor Total
                        R$ 3.044,16
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO RS, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 36,000000 | R$ 978,48 | 
| 2 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R7, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 36,000000 | R$ 978,48 | 
| 3 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R5, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 18,000000 | R$ 489,24 | 
| 4 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R4, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | R$ 27,18 | 18,000000 | R$ 489,24 | 
| Total | R$ 2.935,44 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 15389
                                                            Data: 30/12/2020
                                                            Valor: R$ 2.935,44
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 4208 | Data Emissão: 28/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.935,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.935,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 1252255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200077708104 | Chave Acesso: 23201205455385000103550010000042081000042083 | Chave Verific: 23201205455385000103550010000042081000042083 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R4, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 18.0000 | R$ 27,18 | R$ 489,24 | 
| 002 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R5, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 18.0000 | R$ 27,18 | R$ 489,24 | 
| 003 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO R7, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 36.0000 | R$ 27,18 | R$ 978,48 | 
| 004 | CONE, DE GUTA PERCHA ACESSORIO RS, CAIXA COM 120, UNIDADE 1.0 CAIXA | UNIDADE 1 CAIXA | 36.0000 | R$ 27,18 | R$ 978,48 | 
                                            Total Geral: R$ 2.935,44                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.935,44 | 
| Total | R$ 2.935,44 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020031 | R$ 2.935,44 | 
| Total | R$ 2.935,44 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        