info Empenho
Número
24110007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
24/11/2021
Valor
R$ 408.728,77
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.009.594/0001-76
library_books Licitação
Número
AD066/21-SECJE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
10/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.350.000,00
Valor Total
R$ 1.350.000,00
assignment Contrato
Número
018/2021-SECJEL
Data Assinatura
15/09/2021
Vigência
15/09/2021 - 15/10/2022
Valor Total
R$ 1.687.500,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). R$ 408.728,77 1,000000 R$ 408.728,77
Total R$ 408.728,77

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Liquidação Resto a pagar 04/02/2022 R$ 408.728,77
Total R$ 408.728,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição 01/11/2022 01110143 R$ 408.728,77
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição 01/07/2022 01070099 R$ 408.728,77
Ajuste de retenção.
Responsável: Ellton
01/11/2022 - R$ 408.728,77
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a serviços de engenharia, conservação e manutenção predial (preventiva e/ou corretiva) das edificações físicas de prédios e equipamentos públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição 16/02/2022 16020001 R$ 408.728,77
REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS
Responsável: JEANE MENESCAL
01/07/2022 - R$ 408.728,77
Total R$ 408.728,77
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
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