info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24100004/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/10/2024
                Valor
                    R$ 258,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23001-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        30/08/2023
                    Data Publicação
                        22/12/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 479.822,77
                    Valor Total
                        R$ 247.992,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        056/2023-SECJEL
                    Data Assinatura
                        27/12/2023
                    Vigência
                        27/12/2023 - 27/12/2024
                    Valor Total
                        R$ 1.229,95
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | R$ 8,80 | 10,000000 | R$ 88,00 | 
| 2 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 34,00 | 5,000000 | R$ 170,00 | 
| Total | R$ 258,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16534
                                                            Data: 29/10/2024
                                                            Valor: R$ 258,00
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos.
                                                        | Número: 9135 | Data Emissão: 25/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 258,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 258,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240061025703 | Chave Acesso: 23241003562872000131550010000091351647959781 | Chave Verific: 23241003562872000131550010000091351647959781 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COLA, INSTANTÂNEA, 20G. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 8,80 | R$ 88,00 | 
| 002 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | CAIXA | 5.0000 | R$ 34,00 | R$ 170,00 | 
                                            Total Geral: R$ 258,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente para uso da secretaria e seus equipamentos. | 07/11/2024 | 07110021 | R$ 258,00 | |
| Total | R$ 258,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        