info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24090021/2019
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/09/2019
                Valor
                    R$ 877,80
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
                Programa Atividade
                    MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    30.962.920/0001-51
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        DP2019/13235
                    Modalidade
                        Dispensa
                    Data Homologação
                        18/07/2019
                    Data Publicação
                        18/07/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 877,80
                    Valor Total
                        R$ 877,80
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        14/2019-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        18/07/2019
                    Vigência
                        18/07/2019 - 18/07/2020
                    Valor Total
                        R$ 877,80
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | TELEFONE COM FIO E CHAVE | R$ 38,90 | 2,000000 | R$ 77,80 | 
| 2 | MICROFONE SEM FIO PRO | R$ 400,00 | 2,000000 | R$ 800,00 | 
| Total | R$ 877,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14799
                                                            Data: 18/10/2019
                                                            Valor: R$ 877,80
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016
                                                        | Número: 564 | Data Emissão: 18/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 877,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 877,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 4878914 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190068349668 | Chave Acesso: 23191030962920000151550010000005641000005822 | Chave Verific: 23-1910-30.962.920/0001-51-55-001-000.000.564-100. | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TELEFONE COM FIO E CHAVE | UNIDADE | 2.0000 | R$ 38,90 | R$ 77,80 | 
| 002 | MICROFONE SEM FIO PRO | UNIDADE | 2.0000 | R$ 400,00 | R$ 800,00 | 
                                            Total Geral: R$ 877,80                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 877,80 | 
| Total | R$ 877,80 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CREAS PELO CONVÊNIO Nº 837449/2016 | 28/01/2020 | 28010016 | R$ 877,80 | 
| Total | R$ 877,80 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
 
                        