info Empenho
Número
24070009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
24/07/2018
Valor
R$ 43.152,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.336.946/0001-11
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
04/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 144.509,91
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CENOURA | R$ 3,04 | 144,000000 | R$ 437,76 |
2 | BATATA DOCE | R$ 2,69 | 132,000000 | R$ 355,08 |
3 | REPOLHO | R$ 4,57 | 60,000000 | R$ 274,20 |
4 | MANGA | R$ 3,73 | 168,000000 | R$ 626,64 |
5 | BETERRABA | R$ 2,69 | 66,000000 | R$ 177,54 |
6 | CEBOLA | R$ 2,15 | 120,000000 | R$ 258,00 |
7 | CHUCHU | R$ 2,24 | 72,000000 | R$ 161,28 |
8 | CHEIRO VERDE | R$ 29,09 | 72,000000 | R$ 2.094,48 |
9 | MAÇÃ | R$ 0,74 | 1.800,000000 | R$ 1.332,00 |
10 | BANANA | R$ 3,24 | 7.680,000000 | R$ 24.883,20 |
11 | MARGARINA 500G | R$ 2,84 | 72,000000 | R$ 204,48 |
12 | GOIABA | R$ 3,72 | 192,000000 | R$ 714,24 |
13 | MAMÃO | R$ 3,98 | 216,000000 | R$ 859,68 |
14 | BISCOITO TIPO BARRINHA MAXI COM RECHEIO SABOR GOIABA | R$ 2,16 | 630,000000 | R$ 1.360,80 |
15 | BOLINHO PRONTO PARA CONSUMO SABOR BAUNILHA COM CHOCOLATE | R$ 0,85 | 1.400,000000 | R$ 1.190,00 |
16 | LARANJA PERA | R$ 0,75 | 4.920,000000 | R$ 3.690,00 |
17 | MELANCIA | R$ 3,04 | 72,000000 | R$ 218,88 |
18 | ALFACE | R$ 2,24 | 48,000000 | R$ 107,52 |
19 | TOMATE | R$ 3,37 | 168,000000 | R$ 566,16 |
20 | BISCOITO SALGADO PACOTE 156G SABORES VARIADOS NATURAL, PIZZA, ERVAS, QUEIJO E PRESUNTO EMB. COM 06 UNIDADES | R$ 3,00 | 630,000000 | R$ 1.890,00 |
21 | EXTRATO DE TOMATE 850 G | R$ 10,94 | 160,000000 | R$ 1.750,40 |
Total | R$ 43.152,34 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10453 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 21/08/2018 | 1647 | R$ 1.958,49 | |
12046 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 04/09/2018 | 1715 | R$ 1.360,80 | |
16774 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 27/12/2018 | 2124 | R$ 6.781,20 | |
Total | R$ 10.100,49 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 22/10/2018 | 22100012 | R$ 1.360,80 | |
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 24/09/2018 | 24090015 | R$ 1.958,49 | |
Total | R$ 3.319,29 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120182 | R$ 33.051,85 |
Total | R$ 33.051,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 6.781,20 |
Total | R$ 6.781,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES DO CRAS EM ANEXO A SEDHAS | 25/01/2019 | 25010052 | R$ 6.781,20 |
Total | R$ 6.781,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |