info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24070006/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/07/2020
                Valor
                    R$ 6.534,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS                                              
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    05.382.899/0001-78
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE129/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        16/10/2019
                    Data Publicação
                        28/08/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 300.687,10
                    Valor Total
                        R$ 43.875,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0317/2019-SAUDE
                    Data Assinatura
                        20/12/2019
                    Vigência
                        20/12/2019 - 19/12/2020
                    Valor Total
                        R$ 19.039,72
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO ACETILSALICILICO, TAMPONADO, 100MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,79 | 180,000000 | R$ 142,20 | 
| 2 | RIVAROXABANA, 20MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 10,52 | 540,000000 | R$ 5.680,80 | 
| 3 | VILDAGLIPTINA, 50MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 3,13 | 180,000000 | R$ 563,40 | 
| 4 | LEVOTIROXINA (SODICA), 150 MCG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | R$ 0,82 | 180,000000 | R$ 147,60 | 
| Total | R$ 6.534,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 8595
                                                            Data: 31/07/2020
                                                            Valor: R$ 6.412,28
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 2200 | Data Emissão: 28/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 6.412,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.412,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200042738114 | Chave Acesso: 23200705382899000178550010000022001376691519 | Chave Verific: 23200705382899000178550010000022001376691519 | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VILDAGLIPTINA, 50MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 168.0000 | R$ 3,13 | R$ 525,84 | 
| 002 | ACIDO ACETILSALICILICO, TAMPONADO, 100MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 180.0000 | R$ 0,79 | R$ 142,20 | 
| 003 | LEVOTIROXINA (SODICA), 150 MCG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 180.0000 | R$ 0,82 | R$ 147,60 | 
| 004 | RIVAROXABANA, 20MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | UNIDADE 1 COMPRIMIDO | 532.0000 | R$ 10,52 | R$ 5.596,64 | 
                                            Total Geral: R$ 6.412,28                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 29/09/2020 | 29090038 | R$ 6.412,28 | |
| Total | R$ 6.412,28 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO | 06/11/2020 | 06110035 | R$ 121,72 | 
| Total | R$ 121,72 | ||
 
                        