info Empenho
Número
24070001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
24/07/2019
Valor
R$ 146.290,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE050/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 313.152,56
assignment Contrato
Número
008/2019-SEINF
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 10/10/2020
Valor Total
R$ 1.667.369,44
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | R$ 76,75 | 1.400,000000 | R$ 107.450,00 |
2 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | R$ 38,84 | 1.000,000000 | R$ 38.840,00 |
Total | R$ 146.290,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10490
Data: 09/08/2019
Valor: R$ 146.290,00
Descrição / Justificativa: EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01.
Número: 331 | Data Emissão: 09/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 146.290,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.290,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190051862759 | Chave Acesso: 23190803616571000143550010000003310000003317 | Chave Verific: 23-1908-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.331-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BRITA, N° 0, AVULSO 1.0 METRO CUBICO | UNIDADE | 1400.0000 | R$ 76,75 | R$ 107.450,00 |
002 | AREIA, PÓ DE PEDRA, SACO 20KG | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 38,84 | R$ 38.840,00 |
Total Geral: R$ 146.290,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMP. REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº050/2019. CONTRATO Nº008/2019-SEINF-LOTE 01. | 14/08/2019 | 14080146 | R$ 146.290,00 | |
Total | R$ 146.290,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |