info Empenho
Número
23090045/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
23/09/2016
Valor
R$ 2.916,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (ALCOOL A 70%) PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP155/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/11/2015
Data Publicação
04/09/2015
Valor Estimado
R$ 1.187.275,24
Valor Total
R$ 634.672,00
assignment Contrato
Número
15520153
Data Assinatura
02/01/2016
Vigência
02/01/2016 - 02/01/2017
Valor Total
R$ 76.120,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | R$ 4,86 | 600,000000 | R$ 2.916,00 |
Total | R$ 2.916,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18460
Data: 25/10/2016
Valor: R$ 2.274,48
Descrição / Justificativa:
Número: 8246 | Data Emissão: 25/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 2.274,48 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.274,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123316006158576 | Chave Acesso: 23161012337358000193550010000082461000082462 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 468.0000 | R$ 4,86 | R$ 2.274,48 |
Cód. Liquidação: 18461
Data: 26/10/2016
Valor: R$ 641,52
Descrição / Justificativa:
Número: 8260 | Data Emissão: 26/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 641,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 641,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12316606182294 | Chave Acesso: 23161012337358000193550010000082601000082607 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ALCOOL A 70% C/ 1000ML | UNIDADE | 132.0000 | R$ 4,86 | R$ 641,52 |
Total Geral: R$ 2.916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DO MATERIAL (ALCOOL A 70%) PARA ATENDER AS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/11/2016 | 24110035 | R$ 2.916,00 | |
Total | R$ 2.916,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |